Налоговый период код
Подборка наиболее важных документов по запросу Налоговый период код (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как облагается НДФЛ прощение долга физическому лицу
(КонсультантПлюс, 2026)В справке о доходах и суммах налога физического лица укажите прощенные суммы в Приложении "Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода" по коду "2720", "2721" или "4800" (п. 47, пп. 1 п. 51, пп. 1 п. 52 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ, Приложение N 1 к Приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@).
(КонсультантПлюс, 2026)В справке о доходах и суммах налога физического лица укажите прощенные суммы в Приложении "Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода" по коду "2720", "2721" или "4800" (п. 47, пп. 1 п. 51, пп. 1 п. 52 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ, Приложение N 1 к Приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@).
Готовое решение: Как отразить различные выплаты в расчете 6-НДФЛ
(КонсультантПлюс, 2026)Надбавка за вахтовый метод работы взамен суточных в суммах, превышающих необлагаемую величину, отражается в расчете 6-НДФЛ в общем порядке за тот отчетный (налоговый) период, на который приходится дата ее выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, п. 26 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ). При отражении таких выплат в Приложении к справке о доходах и суммах налога физлица в расчете за налоговый период используйте код вида дохода "2017" (п. 29, пп. 1 п. 51 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ).
(КонсультантПлюс, 2026)Надбавка за вахтовый метод работы взамен суточных в суммах, превышающих необлагаемую величину, отражается в расчете 6-НДФЛ в общем порядке за тот отчетный (налоговый) период, на который приходится дата ее выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, п. 26 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ). При отражении таких выплат в Приложении к справке о доходах и суммах налога физлица в расчете за налоговый период используйте код вида дохода "2017" (п. 29, пп. 1 п. 51 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 162 "Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг)" главы 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")В Перечне кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, в спорный налоговый период отсутствовал код 10.20.16 "печень и молоки рыбы мороженые". Ссылка общества на то, что рыбная продукция всех видов обработки, в том числе мороженая, независимо от содержащихся в Перечне кодов, подлежит налогообложению по ставке 10%, отклонена.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")В Перечне кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, в спорный налоговый период отсутствовал код 10.20.16 "печень и молоки рыбы мороженые". Ссылка общества на то, что рыбная продукция всех видов обработки, в том числе мороженая, независимо от содержащихся в Перечне кодов, подлежит налогообложению по ставке 10%, отклонена.
Нормативные акты
Приказ ФНС России от 02.10.2024 N ЕД-7-3/830@
(ред. от 03.10.2025)
"Об утверждении формы, порядка заполнения (представления) и формата представления в электронной форме налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, а также о внесении изменений в приложение к приказу ФНС России от 29.02.2024 N ЕД-7-3/164@"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024 N 80397)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.03.2026)Коды, определяющие отчетный (налоговый) период
(ред. от 03.10.2025)
"Об утверждении формы, порядка заполнения (представления) и формата представления в электронной форме налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, а также о внесении изменений в приложение к приказу ФНС России от 29.02.2024 N ЕД-7-3/164@"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024 N 80397)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.03.2026)Коды, определяющие отчетный (налоговый) период
Статья: Единый налоговый счет: итоги переходного периода
(Антонова А.М.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 3)5) код отчетного (налогового) периода / номер месяца (квартала) <12>;
(Антонова А.М.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 3)5) код отчетного (налогового) периода / номер месяца (квартала) <12>;
Готовое решение: Как организациям и ИП заполнять декларацию по НДС
(КонсультантПлюс, 2026)В показателе "Налоговый период (код)" на титульном листе укажите специальный код, а не то значение кода, которое налогоплательщики обычно указывают при сдаче декларации за соответствующий квартал. В остальном вы заполняете декларацию по НДС в общем порядке, описанном в этом материале.
(КонсультантПлюс, 2026)В показателе "Налоговый период (код)" на титульном листе укажите специальный код, а не то значение кода, которое налогоплательщики обычно указывают при сдаче декларации за соответствующий квартал. В остальном вы заполняете декларацию по НДС в общем порядке, описанном в этом материале.
Вопрос: Организация на УСН с НДС 5% заключила разовую сделку по продаже автомобиля физлицу с условием предоплаты 100%, при этом передача автомобиля планируется в том же налоговом периоде, когда получен аванс. Какие коды видов операции следует указать в книге продаж и книге покупок?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Организация на УСН с НДС 5% заключила разовую сделку по продаже автомобиля физлицу с условием предоплаты 100%, при этом передача автомобиля планируется в том же налоговом периоде, когда получен аванс. Какие коды видов операции следует указать в книге продаж и книге покупок?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Организация на УСН с НДС 5% заключила разовую сделку по продаже автомобиля физлицу с условием предоплаты 100%, при этом передача автомобиля планируется в том же налоговом периоде, когда получен аванс. Какие коды видов операции следует указать в книге продаж и книге покупок?
Вопрос: Организация находится в процессе ликвидации. В августе поданы декларации: по налогу на прибыль за 9 месяцев с кодом отчетного периода "50" и по НДС за III квартал с кодом налогового периода "55". Ликвидация приостановлена налоговым органом до 28.10.2025. Нужно ли сдавать еще раз декларации за 9 месяцев и III квартал?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Организация находится в процессе ликвидации. В августе были поданы ликвидационные декларации: по налогу на прибыль за девять месяцев с кодом отчетного периода "50" и по НДС за III квартал с кодом налогового периода "55". Ликвидация была приостановлена налоговым органом до 28.10.2025. Нужно ли сдавать еще раз декларации за девять месяцев и III квартал по налогу на прибыль и по НДС? С каким кодом?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Организация находится в процессе ликвидации. В августе были поданы ликвидационные декларации: по налогу на прибыль за девять месяцев с кодом отчетного периода "50" и по НДС за III квартал с кодом налогового периода "55". Ликвидация была приостановлена налоговым органом до 28.10.2025. Нужно ли сдавать еще раз декларации за девять месяцев и III квартал по налогу на прибыль и по НДС? С каким кодом?
Готовое решение: Как уплатить НДФЛ и сдать отчетность по обособленному подразделению
(КонсультантПлюс, 2026)в поле "Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)" - 21/12;
(КонсультантПлюс, 2026)в поле "Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)" - 21/12;
Типовая ситуация: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за полугодие 2026 г.
(Издательство "Главная книга", 2026)Налоговый (отчетный) период - код 31.
(Издательство "Главная книга", 2026)Налоговый (отчетный) период - код 31.
Готовое решение: Как заполнить и сдать налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и удержанных налогов по форме КНД 1151056
(КонсультантПлюс, 2026)В поле "Отчетный (налоговый) период (код)" проставьте код отчетного (налогового) периода в соответствии с Приложением N 1 к Порядку заполнения расчета. Например, если вы представляете расчет за I квартал, укажите "21".
(КонсультантПлюс, 2026)В поле "Отчетный (налоговый) период (код)" проставьте код отчетного (налогового) периода в соответствии с Приложением N 1 к Порядку заполнения расчета. Например, если вы представляете расчет за I квартал, укажите "21".
Вопрос: Как исправить после установленного срока сдачи декларации по налогу на прибыль (сдана в срок) ошибочно указанный в ней код налогового периода на код отчетного периода?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Как исправить после установленного срока сдачи декларации по налогу на прибыль (сдана в срок) ошибочно указанный в ней код налогового периода на код отчетного периода?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Как исправить после установленного срока сдачи декларации по налогу на прибыль (сдана в срок) ошибочно указанный в ней код налогового периода на код отчетного периода?
Готовое решение: Как заполнить Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
(КонсультантПлюс, 2026)в поле "Налоговый период (код)" перенесите код из декларации по НДС, вместе с которой подаете Перечень. Например, если вы подаете его вместе с декларацией за II квартал, укажите код "22";
(КонсультантПлюс, 2026)в поле "Налоговый период (код)" перенесите код из декларации по НДС, вместе с которой подаете Перечень. Например, если вы подаете его вместе с декларацией за II квартал, укажите код "22";
Готовое решение: Как ИП уплачивает НДФЛ и сдает отчетность
(КонсультантПлюс, 2026)в поле "Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)" указывайте (п. 7.5 Порядка заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов):
(КонсультантПлюс, 2026)в поле "Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)" указывайте (п. 7.5 Порядка заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов):