Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 4. Отчет о результатах аудиторской проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к Положению об осуществлении

Управлением делами Президента

Российской Федерации внутреннего

финансового аудита, утвержденному

приказом Управления делами

Президента Российской Федерации

от 22 ноября 2018 г. N 489

Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ

о результатах аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана

внутреннего финансового аудита)

2. Тема аудиторской проверки:

___________________________________________________________________________

3. Проверяемый период:

___________________________________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки:

___________________________________________________________________________

5. Цель аудиторской проверки:

___________________________________________________________________________

6. Вид аудиторской проверки:

___________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

7.1.

___________________________________________________________________________

7.2.

___________________________________________________________________________

8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(по порядку в соответствии с нумерацией вопросов в программе аудиторской

проверки кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской

проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),

об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных

рисках)

9. Возражения объекта аудита по акту аудиторской проверки:

___________________________________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при

наличии возражений указываются реквизиты документа (номер и дата),

количество листов)

10. Выводы:

10.1. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего

финансового контроля)

10.2. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии

ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам

бюджетного учета)

11. Предложения и рекомендации:

___________________________________________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и

недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению

изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по

повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)

Приложения:

1. Акт аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ на ___ листах в 1 экз.

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

2. Возражения к акту аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ на ___ листах в 1 экз.

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

Начальник Главного

контрольного управления _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.