Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 2. Программа аудиторской проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к Положению об осуществлении

Управлением делами Президента

Российской Федерации внутреннего

финансового аудита, утвержденному

приказом Управления делами

Президента Российской Федерации

от 22 ноября 2018 г. N 489

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного

контрольного управления

_________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

от "__" __________ 20__ г. N ____

ПРОГРАММА

аудиторской проверки

___________________________________________

(тема аудиторской проверки)

1. Объекты аудита: ________________________________________________________

2. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана

внутреннего финансового аудита)

3. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

5. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки:

5.1. ______________________________________________________________________

5.2. ______________________________________________________________________

6. Ответственные исполнители:

6.1. ______________________________________________________________________

6.2. ______________________________________________________________________

Руководитель

аудиторской группы ___________ _________ ________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

Проверка проведена в присутствии ______________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц))

(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта

аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.

По вопросу N 1 ________________________________________________________

По вопросу N 2 ________________________________________________________

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе

исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к акту документы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Руководитель аудиторской группы ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены аудиторской группы: ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Один экземпляр акта получен для ознакомления:

Должность руководителя

объекта аудита (иного

уполномоченного лица) ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

"Ознакомлен(а)"

Должность руководителя объекта

аудита (иного уполномоченного

лица) ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Один экземпляр акта получен:

Должность руководителя объекта

аудита (иного уполномоченного

лица) ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)

объекта аудита от подписи.

От подписи настоящего акта (получения экземпляра акта) ________________

________________________________________________________________ отказался.

(должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного

лица))

Руководитель аудиторской группы ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.