Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Утверждены

приказом Минэнерго России

от 02.04.2018 N 229

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВОМ

ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО

АУДИТА", УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ

ОТ 1 МАРТА 2016 Г. N 148

1. В пункте 2 Порядка составления и представления годовой отчетности о результатах осуществления Министерством энергетики Российской Федерации внутреннего финансового аудита (приложение N 5 к Положению об осуществлении Министерством энергетики Российской Федерации внутреннего финансового аудита) после слов "следующего за отчетным" дополнить словами "(рекомендуемый образец годового отчета приведен в приложении N 6 к Положению об осуществлении Министерством энергетики Российской Федерации внутреннего финансового аудита).".

2. Дополнить приложением N 6 следующего содержания:

"Приложение N 6

к Положению об осуществлении

Министерством энергетики

Российской Федерации

внутреннего финансового аудита,

утвержденному приказом

Минэнерго России

от 01.03.2016 N 148

Форму в MS-Excel см. в Приказе Минэнерго России от 01.03.2016 N 148.

(Рекомендуемый образец)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о результатах осуществления

внутреннего финансового аудита

КОДЫ

на "__" _____ 20__ г.

Дата

Наименование главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств

__________________

Глава по БК

Наименование бюджета

__________________

по ОКТМО

Периодичность: годовая

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

Наименование показателя

Код строки

Значения показателя

1

2

3

Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек

010

из них:

фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита

011

Количество проведенных аудиторских проверок, единиц

020

в том числе:

в отношении системы внутреннего финансового контроля

021

достоверности бюджетной отчетности

022

экономности и результативности использования бюджетных средств

023

Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц

030

из них:

количество проведенных плановых аудиторских проверок

031

Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц

040

Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц

050

из них:

количество исполненных рекомендаций

051

Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц

060

из них:

количество исполненных предложений

061

2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.

Наименование показателя

Код строки

Количество (единиц)

Объем (тыс. руб.)

Динамика нарушений и недостатков

(тыс. руб.)

(%)

1

2

3

4

5

6

Нецелевое использование бюджетных средств

010

Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)

020

Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством

030

Нарушения правил ведения бюджетного учета

040

Нарушения порядка составления бюджетной отчетности

050

Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями

060

Нарушения порядка администрирования доходов бюджета

070

Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов

080

Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля

090

X

X

Прочие нарушения и недостатки

100

Руководитель субъекта внутреннего

финансового аудита ___________ _________ ____________________

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

"__" __________ 20__ г.".