Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 4. Отчет о результатах аудиторской проверки (рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к Порядку осуществления

внутреннего финансового аудита

Федеральной службой

государственной статистики,

утвержденному приказом Росстата

от 29.11.2017 N 797

(рекомендуемый образец)

ОТЧЕТ

о результатах аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки:

---------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана

внутреннему финансовому аудиту)

2. Тема аудиторской проверки:

---------------------------------------------------------------------------

3. Проверяемый период:

---------------------------------------------------------------------------

4. Срок проведения аудиторской проверки:

---------------------------------------------------------------------------

5. Цель аудиторской проверки:

---------------------------------------------------------------------------

6. Вид аудиторской проверки:

---------------------------------------------------------------------------

7. Срок проведения аудиторской проверки:

---------------------------------------------------------------------------

8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

8.1.

---------------------------------------------------------------------------

8.2.

---------------------------------------------------------------------------

8.3.

---------------------------------------------------------------------------

...

...

9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

___________________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),

об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных

рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов

Программы аудиторской проверки)

10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки,

изложенные по результатам проверки:

___________________________________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений;

при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений)

(номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений))

11. Выводы:

11.1.

---------------------------------------------------------------------------

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля)

11.2.

---------------------------------------------------------------------------

(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии

ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам

бюджетного учета)

12. Предложения и рекомендации:

___________________________________________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных

нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных

рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля

и (или) предложения по повышению экономности и результативности

использования бюджетных средств)

Приложения:

1. Акт проверки

---------------------------------------------------------------------------

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ____ листах в 1 экз.

2. Возражения к Акту проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ____ листах в 1 экз.

Руководитель субъекта аудита

(иное уполномоченное лицо)

_______________________________ ____________ ______________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.