Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 1. Программа проведения аудиторской проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Положению об осуществлении

внутреннего финансового аудита

в Следственном комитете

Российской Федерации

См. данную форму в MS-Word.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления

ведомственного финансового

контроля и внутреннего

финансового аудита Главного

организационно-инспекторского

управления Следственного

комитета Российской Федерации

_________ (расшифровка подписи)

(подпись)

"__" ___________ 20__ г.

Рекомендуемый образец

ПРОГРАММА

проведения аудиторской проверки

"_________________________________________________________________________"

(наименование аудиторской проверки)

1. Объект аудита: _____________________________________________________

(наименование объекта аудита)

2. Основание для проведения аудиторской проверки: _____________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты распоряжения или иного организационно-распорядительного

документа о проведении аудиторской проверки, пункт годового плана

внутреннего финансового аудита)

3. Вид аудиторской проверки: __________________________________________

(камеральная, выездная, комбинированная)

4. Срок проведения аудиторской проверки: с "__" ____________ 20__ г. по

"__" ____________ 20__ г.

5. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской поверки:

5.1. __________________________________________________________________

5.2. __________________________________________________________________

5.3. __________________________________________________________________

6. Состав ответственных исполнителей: (определяется согласно

распоряжению Председателя Следственного комитета Российской Федерации

(уполномоченного должностного лица)

Должность, фамилия, имя, отчество субъекта внутреннего аудита

(руководитель аудиторской группы)

Должность, фамилия, имя, отчество субъекта внутреннего аудита

Должность, фамилия, имя, отчество субъекта внутреннего аудита.

7. Срок представления отчета о результатах аудиторской проверки

Председателю Следственного комитета Российской Федерации (уполномоченному

должностному лицу): (определяется исходя из временных параметров,

установленных п. 52 Положения об осуществлении внутреннего финансового

аудита в Следственном комитете Российской Федерации).

Руководитель аудиторской группы -

должность субъекта аудита (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.