Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

III. Проведение документарной проверки

22. Документарная проверка проводится членами контрольной группы в течение 15 календарных дней со дня получения от объекта проверки информации, документов и материалов, представленных по запросу руководителя контрольной группы. При проведении документарной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса руководителя контрольной группы до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также период от даты направления акта представителю объекта проверки до его возвращения с отметкой об ознакомлении.

23. По результатам документарной проверки оформляется акт (приложение N 2 к настоящему Регламенту), который подписывается руководителем контрольной группы не позднее последнего дня срока проведения документарной проверки.

24. Акт документарной проверки вручается (направляется) в течение 3 рабочих дней представителю объекта проверки. Объект проверки вправе представить письменные возражения на акт документарной проверки в течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта проверки прилагаются к материалам проверки.

25. Материалы документарной проверки подлежат рассмотрению начальником Финансового управления - главным бухгалтером Ростехнадзора в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта.

26. По результатам рассмотрения акта начальник Финансового управления - главный бухгалтер Ростехнадзора принимает решение:

о направлении объекту проверки заключения (приложение N 3 к настоящему Регламенту), содержащего план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, и их предупреждению в дальнейшей деятельности;

о представлении заместителю руководителя Ростехнадзора, координирующего работу структурного подразделения, осуществляющего финансовую деятельность Ростехнадзора, документов и материалов, подтверждающих наличие нарушений (недостатков), а также отражающих информацию о принятии мер по их устранению и (или) предложения по их пресечению.

27. Руководитель контрольной группы организует проведение контроля за исполнением заключения. В случае неисполнения заключения информация (документы и материалы), подтверждающая наличие нарушений (недостатков), направляется заместителю руководителя Ростехнадзора, координирующему работу структурного подразделения, осуществляющего финансовую деятельность Ростехнадзора.

28. Заместитель руководителя Ростехнадзора, координирующий работу структурного подразделения, осуществляющего финансовую деятельность Ростехнадзора принимает решение о достаточной (недостаточной) обоснованности представленной Финансовым управлением Ростехнадзора информации (документов и материалов).

29. Заместитель руководителя Ростехнадзора, координирующий работу структурного подразделения, осуществляющего финансовую деятельность Ростехнадзора, направляет руководителю Ростехнадзора информацию, подтверждающую наличие нарушений (недостатков), для принятия решения (в случае необходимости):

о направлении материалов в уполномоченный орган внутреннего государственного финансового контроля и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их устранения;

о целесообразности проведения служебных проверок в отношении должностных лиц, допустивших нарушения (недостатки).