Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение 2. Программа внутреннего финансового аудита (Форма)

Приложение 2

к Порядку осуществления РАН

внутреннего финансового аудита

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Президент РАН

_________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

" " ________ 20 г.

Программа

внутреннего финансового аудита

______________________________

(тема аудиторской проверки)

1. Объект аудита: ______________________________________________________

2. Основание для проведения аудиторской проверки: ______________________

3. Вид аудиторской проверки: ___________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: _______________________________

5. Проверяемый период: _________________________________________________

6. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской

проверки: ___________________________________________________________

7. Состав ответственных исполнителей: __________________________________

Руководитель аудиторской группы:

____________________________ ___________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)