Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Паспорт подпрограммы государственной программы Российской Федерации "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"

ПАСПОРТ

подпрограммы государственной программы Российской Федерации

"Нормативно-методическое обеспечение и организация

бюджетного процесса"

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│Ответственный │Министерство финансов Российской Федерации │

│исполнитель │ │

│подпрограммы │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Участники │Федеральное казначейство │

│подпрограммы │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Программно- │В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация│

│целевые │ведомственных целевых программ │

│инструменты │ │

│подпрограммы │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели │Нормативное правовое регулирование и методологическое│

│подпрограммы │обеспечение бюджетного процесса, своевременная и│

│ │качественная подготовка проекта федерального закона о│

│ │федеральном бюджете на очередной финансовый год и│

│ │плановый период, организация исполнения федерального│

│ │бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджетов│

│ │бюджетной системы Российской Федерации, формирование│

│ │бюджетной отчетности. │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи │1. Совершенствование нормативного правового│

│подпрограммы │ регулирования в сфере бюджетного процесса и│

│ │ бюджетного законодательства Российской Федерации. │

│ │2. Совершенствование составления и организации│

│ │ исполнения федерального бюджета. │

│ │3. Повышение эффективности оказания государственных│

│ │ (муниципальных) услуг. │

│ │4. Совершенствование кассового обслуживания│

│ │ исполнения бюджетов бюджетной системы Российской│

│ │ Федерации. │

│ │5. Повышение эффективности и прозрачности бюджетной│

│ │ отчетности, совершенствование ее формирования,│

│ │ ориентированных на международные стандарты. │

│ │6. Формирование, ведение и развитие общедоступных│

│ │ информационных ресурсов. │

│ │7. Создание резервов на исполнение расходных│

│ │ обязательств Российской Федерации, обеспечение│

│ │ стабильного функционирования резервных фондов│

│ │ Президента Российской Федерации и Правительства│

│ │ Российской Федерации. │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Целевые │1. Исполнение расходных обязательств Российской│

│индикаторы и │ Федерации, %. │

│показатели │2. Соблюдение установленных законодательством│

│подпрограммы │ Российской Федерации требований о составе│

│ │ отчетности об исполнении федерального бюджета,│

│ │ формируемой Федеральным казначейством, %. │

│ │3. Соблюдение установленных законодательством│

│ │ Российской Федерации требований о составе│

│ │ отчетности об исполнении консолидированного│

│ │ бюджета Российской Федерации и бюджетов│

│ │ государственных внебюджетных фондов, формируемой│

│ │ Федеральным казначейством, %. │

│ │4. Доля главных администраторов средств федерального│

│ │ бюджета, имеющих индекс качества финансового│

│ │ менеджмента менее 40 процентов, %. │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Этапы и сроки │На постоянной основе, этапы не выделяются: │

│реализации │01.01.2013 - 31.12.2020 │

│подпрограммы │ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы бюджетных │Объем бюджетных ассигнований на реализацию│

│ассигнований │подпрограммы из средств федерального бюджета│

│подпрограммы │составляет 894 108 549,56 тыс. руб. │

│ │Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы│

│ │по годам составляет (тыс. руб.): │

├─────────────────┼───────────┬───────────────────┬───────────────────────┤

│ │ Год │ Всего │ Федеральный бюджет │

│ ├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│ │ 2013 │ 132 994 179,40 │ 132 994 179,40 │

│ ├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│ │ 2014 │ 123 021 562,40 │ 123 021 562,40 │

│ ├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│ │ 2015 │ 131 188 880,80 │ 131 188 880,80 │

│ ├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│ │ 2016 │ 90 553 507,76 │ 90 553 507,76 │

│ ├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│ │ 2017 │ 92 552 561,02 │ 92 552 561,02 │

│ ├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│ │ 2018 │ 102 848 433,86 │ 102 848 433,86 │

│ ├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│ │ 2019 │ 106 661 359,55 │ 106 661 359,55 │

│ ├───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│ │ 2020 │ 114 288 064,76 │ 114 288 064,76 │

├─────────────────┼───────────┴───────────────────┴───────────────────────┤

│Ожидаемые │1. Повышение обоснованности, эффективности и│

│результаты │ прозрачности бюджетных расходов. │

│реализации │2. Разработка и внесение в Правительство Российской│

│подпрограммы │ Федерации в установленные сроки и соответствующего│

│ │ требованиям бюджетного законодательства проекта│

│ │ федерального закона о федеральном бюджете на│

│ │ очередной финансовый год и плановый период. │

│ │3. Качественная организация исполнения федерального│

│ │ бюджета. │

│ │4. Утверждение федеральным законом отчета об│

│ │ исполнении федерального бюджета до внесения│

│ │ Правительством Российской Федерации проекта│

│ │ федерального бюджета на очередной финансовый год и│

│ │ плановый период в Государственную Думу. │

└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘