Внутренний контроль АО
Подборка наиболее важных документов по запросу Внутренний контроль АО (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Контроль за деятельностью акционерного общества: правовое регулирование: монография"
(Патенкова В.Ю.)
("Юстицинформ", 2023)Глава 3. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
(Патенкова В.Ю.)
("Юстицинформ", 2023)Глава 3. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)Статья 87.1. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в публичном обществе
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)Статья 87.1. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в публичном обществе
<Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463
"О Кодексе корпоративного управления"V. Система управления рисками и внутреннего контроля
"О Кодексе корпоративного управления"V. Система управления рисками и внутреннего контроля
Готовое решение: Как составить годовой отчет АО
(КонсультантПлюс, 2026)описание системы управления рисками и внутреннего контроля АО;
(КонсультантПлюс, 2026)описание системы управления рисками и внутреннего контроля АО;
Статья: Аудит бизнес-процесса "Продажи": информационное обеспечение, документирование и процедуры контроля
(Сафонова М.Ф., Босенко Я.В., Мельник А.В.)
("Международный бухгалтерский учет", 2026, N 2)На примере рассмотрим, как организована система внутреннего контроля в аграрных формированиях: ООО "Росток", АО "Кавказ" и ООО "АгроРусь" <4>.
(Сафонова М.Ф., Босенко Я.В., Мельник А.В.)
("Международный бухгалтерский учет", 2026, N 2)На примере рассмотрим, как организована система внутреннего контроля в аграрных формированиях: ООО "Росток", АО "Кавказ" и ООО "АгроРусь" <4>.
Статья: Формирование системы комплаенс-контроля в организациях строительной отрасли
(Сафонова М.Ф., Марченко Ю.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 6; "Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 12)Оценка системы внутреннего контроля АО "Альфа"
(Сафонова М.Ф., Марченко Ю.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 6; "Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 12)Оценка системы внутреннего контроля АО "Альфа"
Статья: Учетно-аналитическое обеспечение внутреннего контроля дебиторской задолженности в строительных организациях
(Сафонова М.Ф., Пензина Е.А.)
("Международный бухгалтерский учет", 2024, N 11)Оценка системы внутреннего контроля АО "Застройщик"
(Сафонова М.Ф., Пензина Е.А.)
("Международный бухгалтерский учет", 2024, N 11)Оценка системы внутреннего контроля АО "Застройщик"
Статья: Роль совета директоров публичного акционерного общества в управлении антимонопольными рисками
(Меребашвили Т.А.)
("Закон", 2024, N 7)Поскольку согласно Закону об АО система управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита как часть корпоративного управления подчинена совету директоров, возникают вопросы о распределении полномочий в части формирования и функционирования системы антимонопольного комплаенса между советом директоров и исполнительными органами ПАО, об элементах системы корпоративного управления, интегрированных в систему антимонопольного комплаенса, и об ответственности органов управления корпорации за нарушение антимонопольного законодательства.
(Меребашвили Т.А.)
("Закон", 2024, N 7)Поскольку согласно Закону об АО система управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита как часть корпоративного управления подчинена совету директоров, возникают вопросы о распределении полномочий в части формирования и функционирования системы антимонопольного комплаенса между советом директоров и исполнительными органами ПАО, об элементах системы корпоративного управления, интегрированных в систему антимонопольного комплаенса, и об ответственности органов управления корпорации за нарушение антимонопольного законодательства.
"Корпоративное право в таблицах и схемах: учебно-методическое пособие"
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)Осуществление внутреннего аудита в ПАО обязательно - в ПАО должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль (ст. 87.1 Закона об АО).
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)Осуществление внутреннего аудита в ПАО обязательно - в ПАО должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль (ст. 87.1 Закона об АО).