Строка 010 ндс
Подборка наиболее важных документов по запросу Строка 010 ндс (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как заполнять декларацию по НДС за периоды начиная с I квартала 2026 г. по форме, измененной с 29 марта 2026 г.
(КонсультантПлюс, 2026)9.2. Как заполнить нижнюю ячейку строки 010 разд. 7 декларации по НДС
(КонсультантПлюс, 2026)9.2. Как заполнить нижнюю ячейку строки 010 разд. 7 декларации по НДС
Готовое решение: Как организациям и ИП заполнять декларацию по НДС
(КонсультантПлюс, 2026)9.2. Как заполнить нижнюю ячейку строки 010 разд. 7 декларации по НДС
(КонсультантПлюс, 2026)9.2. Как заполнить нижнюю ячейку строки 010 разд. 7 декларации по НДС
Нормативные акты
Приказ ФНС России от 26.12.2025 N ЕД-7-3/1276@
"Об утверждении формы, порядка заполнения и формата представления в электронной форме иной (упрощенной) налоговой декларации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2026 N 85253)Если признак представления налоговой декларации по строке "010" (налог на добавленную стоимость) принимает значение "1", то заполнение реквизита "Налоговый период (код)" является обязательным. Код налогового периода определяется в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.
"Об утверждении формы, порядка заполнения и формата представления в электронной форме иной (упрощенной) налоговой декларации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2026 N 85253)Если признак представления налоговой декларации по строке "010" (налог на добавленную стоимость) принимает значение "1", то заполнение реквизита "Налоговый период (код)" является обязательным. Код налогового периода определяется в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.
Формы
Готовое решение: НДС по агентскому договору у агента
(КонсультантПлюс, 2026)строки 010 - если НДС с вознаграждения рассчитан по ставке 22%;
(КонсультантПлюс, 2026)строки 010 - если НДС с вознаграждения рассчитан по ставке 22%;
Статья: НДС-вопросы по льготам и не только
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2025, N 22)Наше ООО с 2025 г. перешло на УСН, платим НДС 20%. Должны ли данные в строке 010 НДС-декларации быть равны УСН-доходу? Наша бухгалтерская программа странно считает. За один квартал больше доход, чем в декларации по НДС, за другой квартал меньше.
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2025, N 22)Наше ООО с 2025 г. перешло на УСН, платим НДС 20%. Должны ли данные в строке 010 НДС-декларации быть равны УСН-доходу? Наша бухгалтерская программа странно считает. За один квартал больше доход, чем в декларации по НДС, за другой квартал меньше.
Готовое решение: Как заполнить декларацию по НДС по налоговые периоды 2024 г. (включительно)
(КонсультантПлюс, 2025)8.2. Как заполнить строку 010 разд. 7 декларации по НДС
(КонсультантПлюс, 2025)8.2. Как заполнить строку 010 разд. 7 декларации по НДС
Готовое решение: НДС с цессии
(КонсультантПлюс, 2026)В частности, при исчислении налога с уступки права требования с дисконтом по ставке НДС 22% налоговую базу по операции и исчисленную сумму налога отразите соответственно в графах 3 и 5 по строке 010 разд. 3 декларации по НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 2 ст. 153, п. 3 ст. 164 НК РФ, п. 38 Порядка заполнения декларации по НДС).
(КонсультантПлюс, 2026)В частности, при исчислении налога с уступки права требования с дисконтом по ставке НДС 22% налоговую базу по операции и исчисленную сумму налога отразите соответственно в графах 3 и 5 по строке 010 разд. 3 декларации по НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 2 ст. 153, п. 3 ст. 164 НК РФ, п. 38 Порядка заполнения декларации по НДС).
Готовое решение: Как заполнить форму единой (упрощенной) декларации
(КонсультантПлюс, 2026)Организации на ОСН отражают в строке 010 ЕУД информацию сначала об НДС, а затем о налоге на прибыль организаций (пп. 7 п. 7 Порядка заполнения ЕУД).
(КонсультантПлюс, 2026)Организации на ОСН отражают в строке 010 ЕУД информацию сначала об НДС, а затем о налоге на прибыль организаций (пп. 7 п. 7 Порядка заполнения ЕУД).
Готовое решение: "Безопасная" доля вычетов по НДС
(КонсультантПлюс, 2026)Налог, исчисленный с реализации (строка 010 разд. 3 деклараций по НДС за четыре квартала).
(КонсультантПлюс, 2026)Налог, исчисленный с реализации (строка 010 разд. 3 деклараций по НДС за четыре квартала).