Ндс с подарков код вида операции
Подборка наиболее важных документов по запросу Ндс с подарков код вида операции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как облагаются НДС подарки
(КонсультантПлюс, 2026)Какой код вида операции по НДС применяется при выдаче подарков сотрудникам и детям сотрудников
(КонсультантПлюс, 2026)Какой код вида операции по НДС применяется при выдаче подарков сотрудникам и детям сотрудников
Готовое решение: Как организациям и ИП заполнять декларацию по НДС
(КонсультантПлюс, 2026)При реализации товаров в розницу за наличный расчет выдайте покупателю кассовый чек, а счет-фактуру не выставляйте (п. 7 ст. 168 НК РФ). Заполните разд. 9 декларации на основании данных книги продаж, в которой регистрируются показания контрольных лент ККТ (п. 1 Правил ведения книги продаж). См. разд. 11 этого материала. В строке 010 приведите код вида операции 26, в строках 020 и 030 - номер и дату контрольной ленты ККТ, в строке 100 поставьте прочерк.
(КонсультантПлюс, 2026)При реализации товаров в розницу за наличный расчет выдайте покупателю кассовый чек, а счет-фактуру не выставляйте (п. 7 ст. 168 НК РФ). Заполните разд. 9 декларации на основании данных книги продаж, в которой регистрируются показания контрольных лент ККТ (п. 1 Правил ведения книги продаж). См. разд. 11 этого материала. В строке 010 приведите код вида операции 26, в строках 020 и 030 - номер и дату контрольной ленты ККТ, в строке 100 поставьте прочерк.
"Упрощенка. Практическое пособие для организаций и предпринимателей"
(Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2025)Заметим, что в любом случае составленный документ, будь то бухгалтерская справка-расчет или счет-фактура, регистрируется в книге продаж с кодом вида операции "26".
(Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2025)Заметим, что в любом случае составленный документ, будь то бухгалтерская справка-расчет или счет-фактура, регистрируется в книге продаж с кодом вида операции "26".
"Годовой отчет 2025"
(Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2025)Заметим, что в любом случае составленный документ, будь то бухгалтерская справка-расчет или счет-фактура, регистрируется в книге продаж с кодом вида операции "26".
(Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2025)Заметим, что в любом случае составленный документ, будь то бухгалтерская справка-расчет или счет-фактура, регистрируется в книге продаж с кодом вида операции "26".
Готовое решение: Как заполнить декларацию по НДС по налоговые периоды 2024 г. (включительно)
(КонсультантПлюс, 2025)Так, в графе 3 в строках 010 - 224 отразите данные, указанные в графах 2 - 6, 8, 10 - 23 книги продаж (п. 47.4 Порядка заполнения декларации по НДС). В строке 010 необходимо привести код вида операции 26, в строках 020 и 030 - номер и дату контрольной ленты ККТ, в строке 100 поставить прочерк.
(КонсультантПлюс, 2025)Так, в графе 3 в строках 010 - 224 отразите данные, указанные в графах 2 - 6, 8, 10 - 23 книги продаж (п. 47.4 Порядка заполнения декларации по НДС). В строке 010 необходимо привести код вида операции 26, в строках 020 и 030 - номер и дату контрольной ленты ККТ, в строке 100 поставить прочерк.
Готовое решение: Как организациям и ИП заполнять декларацию по НДС за периоды 2025 г.
(КонсультантПлюс, 2026)При реализации товаров в розницу за наличный расчет выдайте покупателю кассовый чек, а счет-фактуру не выставляйте (п. 7 ст. 168 НК РФ). Заполните разд. 9 декларации на основании данных книги продаж, в которой регистрируются показания контрольных лент ККТ (п. 1 Правил ведения книги продаж). Так, в графе 3 в строках 010 - 224 отразите данные, указанные в графах 2 - 6, 8, 10 - 23 книги продаж (п. 56.3 Порядка заполнения декларации по НДС). В строке 010 необходимо привести код вида операции 26, в строках 020 и 030 - номер и дату контрольной ленты ККТ, в строке 100 поставить прочерк.
(КонсультантПлюс, 2026)При реализации товаров в розницу за наличный расчет выдайте покупателю кассовый чек, а счет-фактуру не выставляйте (п. 7 ст. 168 НК РФ). Заполните разд. 9 декларации на основании данных книги продаж, в которой регистрируются показания контрольных лент ККТ (п. 1 Правил ведения книги продаж). Так, в графе 3 в строках 010 - 224 отразите данные, указанные в графах 2 - 6, 8, 10 - 23 книги продаж (п. 56.3 Порядка заполнения декларации по НДС). В строке 010 необходимо привести код вида операции 26, в строках 020 и 030 - номер и дату контрольной ленты ККТ, в строке 100 поставить прочерк.