Коды в декларации по ндс в разделе 8 и 9
Подборка наиболее важных документов по запросу Коды в декларации по ндс в разделе 8 и 9 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какие коды операций указывать в декларации по НДС
(КонсультантПлюс, 2025)5. Какие коды вида операций указывать в разд. 8 - 11 и Приложениях к разд. 8 и 9 декларации по НДС
(КонсультантПлюс, 2025)5. Какие коды вида операций указывать в разд. 8 - 11 и Приложениях к разд. 8 и 9 декларации по НДС
Готовое решение: Какие коды экспортных операций указывать в декларации по НДС
(КонсультантПлюс, 2025)3. Какие коды экспортных операций указывать в разд. 8 - 11 и Приложениях к разд. 8 и 9 декларации по НДС
(КонсультантПлюс, 2025)3. Какие коды экспортных операций указывать в разд. 8 - 11 и Приложениях к разд. 8 и 9 декларации по НДС
Нормативные акты
показать больше документовТиповая ситуация: Как заполнить декларацию по НДС за 4 квартал 2025 г.
(Издательство "Главная книга", 2025)С 2025 г. декларацию заполняют по новой форме. Основные изменения: разд. 3 и 9 дополнили строками для новых ставок по НДС при УСН; дополнен перечень кодов операций, облагаемых по нулевой ставке и освобожденных от НДС.
(Издательство "Главная книга", 2025)С 2025 г. декларацию заполняют по новой форме. Основные изменения: разд. 3 и 9 дополнили строками для новых ставок по НДС при УСН; дополнен перечень кодов операций, облагаемых по нулевой ставке и освобожденных от НДС.
Готовое решение: Как заполняет декларацию по НДС за периоды до IV квартала 2024 г. включительно налоговый агент
(КонсультантПлюс, 2025)Вычеты в связи с корректировкой стоимости отгруженных товаров отражайте в графе 3 строки 120 разд. 3 декларации за квартал, в котором возникло право на такой вычет (п. 38.13 Порядка заполнения декларации по НДС). Соответствующие корректировочные счета-фактуры в разд. 8 отражайте по коду вида операции "44".
(КонсультантПлюс, 2025)Вычеты в связи с корректировкой стоимости отгруженных товаров отражайте в графе 3 строки 120 разд. 3 декларации за квартал, в котором возникло право на такой вычет (п. 38.13 Порядка заполнения декларации по НДС). Соответствующие корректировочные счета-фактуры в разд. 8 отражайте по коду вида операции "44".
Вопрос: Как в декларации по НДС организации отразить прощение долга иностранной организацией по договору об оказании маркетинговых услуг?
(Консультация эксперта, УФНС России по Ростовской обл., 2023)Сведения из книги покупок и книги продаж подлежат отражению соответственно в разд. 8 и 9 налоговой декларации по НДС (п. п. 4, 45, 47 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденного Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ (далее - Порядок)).
(Консультация эксперта, УФНС России по Ростовской обл., 2023)Сведения из книги покупок и книги продаж подлежат отражению соответственно в разд. 8 и 9 налоговой декларации по НДС (п. п. 4, 45, 47 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденного Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ (далее - Порядок)).
Типовая ситуация: Коды видов операций по НДС
(Издательство "Главная книга", 2025)В декларацию по НДС - в разд. 8, 9, 10 и 11 код вида операции переносят из книги продаж, книги покупок и журнала учета.
(Издательство "Главная книга", 2025)В декларацию по НДС - в разд. 8, 9, 10 и 11 код вида операции переносят из книги продаж, книги покупок и журнала учета.
Типовая ситуация: Камеральная проверка по НДС: сроки, коды ошибок, пояснения
(Издательство "Главная книга", 2025)Если счет-фактура зарегистрирован ошибочно, подайте уточненную декларацию.
(Издательство "Главная книга", 2025)Если счет-фактура зарегистрирован ошибочно, подайте уточненную декларацию.
"Годовой отчет - 2024"
(под ред. В.И. Мещерякова)
("Агентство бухгалтерской информации", 2024)Покупатели - налоговые агенты, уплачивающие НДС, отражают начисление налога и налоговые вычеты в разделе 3. В составе декларации нужно заполнить титульный лист, разделы 1, 3, 8 и 9.
(под ред. В.И. Мещерякова)
("Агентство бухгалтерской информации", 2024)Покупатели - налоговые агенты, уплачивающие НДС, отражают начисление налога и налоговые вычеты в разделе 3. В составе декларации нужно заполнить титульный лист, разделы 1, 3, 8 и 9.
Статья: Как подать "уточненку" по НДС без неприятных последствий
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 7)- "8" - в разд. 8 - 12 декларации некорректно указан код вида операции (Приказ ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@);
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 7)- "8" - в разд. 8 - 12 декларации некорректно указан код вида операции (Приказ ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@);
Статья: Продаем и покупаем металлолом: особое НДС-правило
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2022, N 24)- или в книге покупок - если стоимость металлолома уменьшилась. При этом вместо стоимости металлолома и суммы НДС надо указать цифру 0.
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2022, N 24)- или в книге покупок - если стоимость металлолома уменьшилась. При этом вместо стоимости металлолома и суммы НДС надо указать цифру 0.
Путеводитель. Что нужно знать о прослеживаемости товаров
(КонсультантПлюс, 2025)отрицательный остаток, разрыв цепочки - риск у налогоплательщика, который отразил в разд. 9 декларации по НДС количество прослеживаемого товара меньшее, чем покупатель в разд. 8 декларации по НДС либо отчете об операции с кодом операции 17 или 18;
(КонсультантПлюс, 2025)отрицательный остаток, разрыв цепочки - риск у налогоплательщика, который отразил в разд. 9 декларации по НДС количество прослеживаемого товара меньшее, чем покупатель в разд. 8 декларации по НДС либо отчете об операции с кодом операции 17 или 18;
Готовое решение: Как налоговому агенту исчислить и уплатить НДС при аренде государственного и муниципального имущества
(КонсультантПлюс, 2025)Кроме того, надо заполнить разд. 9 "Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период" (п. 55 Порядка заполнения декларации по НДС).
(КонсультантПлюс, 2025)Кроме того, надо заполнить разд. 9 "Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период" (п. 55 Порядка заполнения декларации по НДС).