Приложение N 6. Годовая отчетность о результатах деятельности (Рекомендуемый образец)

Приложение N 6

к Порядку организации и осуществления

внутреннего финансового аудита

в Федеральной службе государственной

статистики, утвержденному

приказом Федеральной службы

государственной статистики

от 06.03.2024 N 87

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Годовая отчетность

о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового

аудита за 202_ год

1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:

___________________________________________________________________________

(в случае невыполнения плана проведения аудиторских мероприятий -

о причинах невыполнения)

2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских

мероприятий:

___________________________________________________________________________

(при наличии)

3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

___________________________________________________________________________

4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной

отчетности и соответствии (несоответствии) порядка ведения бюджетного учета

единой методологии бюджетного учета, составления, представления и

утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов

Российской Федерации, а также документам учетной политики (о наличии фактов

и (или) признаков, влияющих на достоверность бюджетной отчетности и порядок

ведения бюджетного учета):

___________________________________________________________________________

5. Информация о качестве финансового менеджмента:

___________________________________________________________________________

(включая информацию о достижении целевых значений показателей качества

финансового менеджмента)

6. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках и принятых

мерах по их устранению:

___________________________________________________________________________

(при наличии)

7. Информация о наиболее значимых бюджетных рисках, включая информацию об

их причинах:

___________________________________________________________________________

8. Информация о наиболее значимых принятых (необходимых к принятию) по

минимизации (устранению) бюджетных рисков:

___________________________________________________________________________

9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения

выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по

выполнению бюджетных процедур:

___________________________________________________________________________

(при наличии)

10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации

(устранению) бюджетных рисков:

___________________________________________________________________________

11. Информация об осуществлении консультирования субъектов бюджетных

процедур:

___________________________________________________________________________

12. События, оказавшие существенное влияние на организацию и осуществление

внутреннего финансового аудита, а также на деятельность субъекта

внутреннего финансового аудита:

___________________________________________________________________________

(при наличии)

13. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:

___________________________________________________________________________

(в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической

численности)

Руководитель субъекта

внутреннего

финансового аудита

________________________ ___________________ __________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

"__" ___________ 202_ г.