Приложение N 6. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Федерального архивного агентства (Рекомендуемый образец)

Приложение N 6

к Порядку осуществления

внутреннего финансового аудита

в Федеральном архивном агентстве,

утвержденному приказом Росархива

от ______ 2022 г. N

Рекомендуемый образец

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

о результатах осуществления внутреннего

финансового аудита Федерального архивного агентства

по состоянию на "__" ______________ 20__ г.

1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:

___________________________________________________________________________

(количество плановых аудиторских мероприятий, количество

аудиторских мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий

по осуществлению внутреннего финансового аудита (при наличии),

информация о внесении изменений в план проведения аудиторских

мероприятий в течение отчетного финансового года, а в случае

невыполнения плана - информация о причинах его невыполнения)

2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских

мероприятий:

___________________________________________________________________________

(при наличии)

3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

___________________________________________________________________________

4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной

отчетности:

___________________________________________________________________________

5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:

___________________________________________________________________________

(включая информацию о достижении целевых значений показателей

качества финансового менеджмента)

6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и рекомендациях

субъекта внутреннего финансового аудита:

___________________________________________________________________________

7. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках, бюджетных

рисках, о рисках, остающихся после реализации мер по минимизации

(устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового

контроля, и их причинах:

___________________________________________________________________________

8. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению качества

финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков:

___________________________________________________________________________

9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения

выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по

выполнению бюджетных процедур:

___________________________________________________________________________

(при наличии)

10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации

(устранению) бюджетных рисков:

___________________________________________________________________________

11. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию и

осуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельность

субъекта внутреннего финансового аудита:

___________________________________________________________________________

12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:

___________________________________________________________________________

(в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической

численности, а также принятых мерах по повышению квалификации

должностного лица (работника) субъекта внутреннего

финансового аудита)

Руководитель субъекта внутреннего

финансового аудита

_____________________ _____________ _______________________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

"__" ______________ 20__ г.