Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение 3. Заключение по результатам аудиторского мероприятия

Приложение 3

к Порядку осуществления РАН

внутреннего финансового аудита

Федеральное государственное бюджетное учреждение

"Российская академия наук"

г. Москва "__" ______ 20__ г.

Заключение

по результатам аудиторского мероприятия

1. Тема аудиторского мероприятия: ______________________

2. В ходе аудиторского мероприятия установлено следующее:

___________________________________________________________________________

описание выявленных недостатков и/или нарушений, их причин: ___________

___________________________________________________________________________

(в случае выявления нарушений и/или недостатков)

3. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных

ранее в реестр бюджетных рисков, причин и возможных последствий реализации

этих бюджетных рисков, а также рисков остающихся после реализации мер по

минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего

финансового контроля: _____________________________________________________

4. Выводы: ____________________________________________________________

5. Предложения и рекомендации: ________________________________________

___________________________________________________________________________

Руководитель аудиторской группы

_______________________________ ____________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены аудиторской группы:

_______________________________ ____________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ознакомлены:

Руководитель субъекта бюджетной

процедуры

_______________________________ ____________ ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)