Приложение N 4. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Министерства культуры Российской Федерации (рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к Порядку осуществления

Минкультуры России

внутреннего финансового аудита,

утвержденному приказом

Минкультуры России

от 2 сентября 2020 г. N 1051

(рекомендуемый образец)

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

Министерства культуры Российской Федерации

по состоянию на "__" __________ 20__ г.

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

Наименование показателя

Значения показателя

1

2

Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек

из них:

фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита

Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц

в том числе:

в отношении системы внутреннего финансового контроля

достоверности бюджетной отчетности

экономности и результативности использования бюджетных средств

Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц

из них:

количество проведенных плановых аудиторских мероприятий

Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц

Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц

из них:

количество исполненных рекомендаций

Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц

из них:

количество исполненных предложений

2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.

Наименование показателя

Количество (единиц)

Объем (тыс. руб.)

Динамика нарушений и недостатков по сравнению с прошлым отчетным периодом

(тыс. руб.)

(%)

1

2

3

4

5

Нецелевое использование бюджетных средств

Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)

Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством

Нарушения правил ведения бюджетного учета

Нарушения порядка составления бюджетной отчетности

Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями

Нарушения порядка администрирования доходов бюджета

Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов

Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля

X

X

Прочие нарушения и недостатки

Руководитель субъекта

внутреннего финансового аудита ___________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.