Приложение N 3. Акт аудиторской проверки

Приложение N 3

к Положению об осуществлении

ФАДН России внутреннего

финансового аудита,

утвержденному приказом

ФАДН России

от 23.06.2020 N 81

АКТ

аудиторской проверки

_________________________ _______

(место составления) (дата)

___________________________________________________________________________

(объект аудиторской проверки)

Во исполнение _____________________________________________________________

(дата и номер приказа о назначении аудиторской проверки,

N пункта плана внутреннего финансового аудита)

в соответствии с Программой _______________________________________________

(дата утверждения Программы аудиторской

проверки)

Аудиторской группой (ответственным лицом) в составе:

Фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы - должность руководителя

аудиторской группы.

Фамилия, инициалы члена аудиторской группы - должность члена аудиторской

группы.

Проведена аудиторская проверка на тему:

___________________________________________________________________________

(тема аудиторской проверки и проверяемый период)

Вид аудиторской проверки: _________________________________________________

Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________

Способы проведения аудиторской проверки (сплошной и (или) выборочный):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Проверка проведена в присутствии

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц)

(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта

аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.

По вопросу N 1 ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

По вопросу N 2 ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Изложение результатов аудиторской проверки в разрезе проверяемых вопросов

со ссылкой на документы, прилагаемые к акту аудиторской проверки:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

В ходе проведения аудиторской проверки проверено расходование средств

федерального бюджета ______________________________________________________

По результатам проведенной аудиторской проверки сумма выявленных нарушений

составила _________________________________________________________________

Руководитель аудиторской группы

_____________________________ _______________ _________________________

(должность) подпись Ф.И.О.

Члены аудиторской группы:

Должность члена аудиторской группы

_____________________________ _______________ _________________________

(должность) подпись Ф.И.О.

дата

Руководитель объекта

внутреннего финансового аудита

(уполномоченное им лицо)

_____________________________ _______________ _________________________

(должность) подпись Ф.И.О.

дата

В случае наличия разногласий у объекта внутреннего финансового аудита

делается об этом запись от руки.