Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

II. Порядок формирования, утверждения и актуализации карты внутреннего финансового контроля, а также перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур

II. Порядок формирования, утверждения и актуализации карты

внутреннего финансового контроля, а также перечня мер

по повышению качества выполнения внутренних

бюджетных процедур

8. В целях формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля структурные подразделения проводят оценку выполняемых ими операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) (далее - операции), и формирование перечня операций.

9. Оценка операций заключается в определении выполняемых структурным подразделением операций внутренней бюджетной процедуры, ответственного за выполнение операции должностного лица, периодичности выполнения операции, событий, негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски), и оценке бюджетных рисков.

10. Оценка бюджетных рисков заключается в определении вероятности, степени влияния бюджетных рисков.

11. При формировании перечня операций указывается необходимость или отсутствие необходимости осуществления контрольных действий, определяемых по результатам оценки бюджетных рисков (по значимым бюджетным рискам - "да", по незначимым бюджетным рискам - "нет").

12. Перечень операций формируется по образцу (приложение N 2 к настоящему Положению) и утверждается руководителем структурного подразделения ежегодно.

13. Карта внутреннего финансового контроля на год формируется (актуализируется) структурными подразделениями по образцу (приложение N 3 к настоящему Положению), в том числе с применением автоматизированных информационных систем (в случае их наличия), и утверждается курирующим соответствующее структурное подразделение заместителем Министра транспорта Российской Федерации.

14. При формировании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля структурные подразделения составляют (уточняют) перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур (далее - перечень мер) по образцу (приложение N 4 к настоящему Положению), который утверждается курирующим соответствующее структурное подразделение заместителем Министра транспорта Российской Федерации.

15. Копии утвержденного перечня операций, карты внутреннего финансового контроля и перечня мер направляются структурными подразделениями в Департамент экономики и финансов в течение трех рабочих дней с даты утверждения карты внутреннего финансового контроля.