О статусе и применении данного документа с 01.01.2020 см. Письма Минфина России N 02-02-05/98727 и N 02-02-05/98728 от 17.12.2019.

Приложение 5. Карта внутреннего финансового контроля (Форма)

Приложение 5

к Порядку осуществления внутреннего

финансового контроля в федеральном

государственном бюджетном учреждении

"Российская академия наук"

ФОРМА

Утверждаю

Руководитель (заместитель

руководителя) _______ _____________

подпись расшифровка

подписи

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Коды

"__" __________ 20__ г.

Дата

Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств

федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"

Глава по БК

319

Наименование бюджета

по ОКТМО

Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в Перечне операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Предлагаемые меры по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, операций

Наименование внутренней бюджетной процедуры

Наименование процесса

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Метод контроля/Периодичность контроля

Контрольное действие

Вид/Способ контроля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Руководитель

структурного подразделения

аппарата президиума РАН _____________ _________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20 г.