Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 4. Заключение по результатам проверки по уровню подведомственности (рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к Положению об осуществлении

Федеральной службой по аккредитации

и ее территориальными органами

внутреннего финансового контроля,

утвержденному приказом Федеральной

службы по аккредитации

от 14.02.2018 N 4-Ф

(рекомендуемый образец)

Утверждаю:

_____________________________________

(наименование должности)

_________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

Заключение по результатам проверки по уровню подведомственности

___________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Федеральной службы

по аккредитации)

Дата <1>

Наименование операции <2>

Результаты проверки по уровню подведомственности <3>

Сумма выявленного недостатка и (или) нарушения, рублей <4>

Сведения о причинах возникновения недостатков и (или) нарушений <5>

Предлагаемые меры по устранению недостатков и (или) нарушений, причин их возникновения <6>

1

2

3

4

5

6

I.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

II.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

III.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Наименование должности <*> __________________ Ф.И.О <7>., дата

(личная подпись)

--------------------------------

<1> В графе 1 указывается дата проведения контрольного действия.

<2> В графе 2 указывается наименование операции.

<3> В графе 3 указываются результаты проверки по уровню подведомственности - выявленные недостатки и нарушения.

<4> В графе 4 указывается сумма выявленного недостатка (нарушения).

<5> В графе 5 указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).

<6> В графе 6 указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения.

<7> Отчество указывается при наличии.

<*> Должностное лицо, осуществлявшее внутренний финансовый контроль по уровню подведомственности.