Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 3. Акт по результатам аудиторской проверки (рекомендуемый образец)

Приложение N 3

к Положению об осуществлении

внутреннего финансового аудита

в Министерстве энергетики

Российской Федерации

(рекомендуемый образец)

АКТ N ____

по результатам аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(тема аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________

(проверяемый период)

__________________________ __________________

(место составления Акта) (дата)

Во исполнение _____________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,

N пункта плана)

в соответствии с Программой _______________________________________________

(реквизиты Программы аудиторской проверки)

аудиторской группой в составе:

___________________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность руководителя и членов аудиторской группы)

(в творительном падеже)

проведена аудиторская проверка

___________________________________________________________________________

(область аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________

(проверяемый период)

Вид аудиторской проверки: _________________________________________________

Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________

Методы проведения аудиторской проверки: ___________________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

.........

Проверка проведена в присутствии __________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц))

(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта

аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.

По вопросу N 1: ___________________________________________________________

По вопросу N 2: ___________________________________________________________

.........

Выводы: ___________________________________________________________________

С целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков,

выявленных в ходе настоящей аудиторской проверки,

рекомендуется: ____________________________________________________________

Руководитель аудиторской группы

(ответственный работник) ___________ __________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

Члены аудиторской группы:

Должность участника аудиторской группы

(ответственного работника) ___________ __________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Один экземпляр Акта получен для ознакомления:

Должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица) ____________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

Ознакомлен(а):

Должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица) ____________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

Один экземпляр Акта получен:

Должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица) ____________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)

объекта аудита от подписи

От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта)

________________________________________________________________ отказался.

(должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица))

Руководитель аудиторской группы

(ответственный работник) ____________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.