Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 4

к Положению об осуществлении

Минюстом России внутреннего

финансового аудита

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минюста России от 13.12.2018 N 249)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Word.

Уполномоченному на осуществление

внутреннего финансового аудита

должностному лицу Минюста России

(начальнику главного управления)

_______________________________

(Ф.И.О.)

Представляем информацию об устранении нарушений и недостатков,

выявленных в ходе ________________________________________________________,

(наименование аудиторской проверки, наименование

объекта аудита)

проведенной в период с "__" __________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г.

аудиторской группой под руководством (проверяющим) ________________________

(должность, Ф.И.О.)

N п/п

Предложения, внесенные в акт аудиторской проверки

Краткое содержание всех нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки (по каждому предложению)

Принятые меры по устранению выявленных нарушений и недостатков

1

2

3

4

Руководитель объекта аудита:

_____________ ____________ _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер объекта аудита:

_____________ ____________ _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)