Приложение N 3. Акт аудиторской проверки (Рекомендуемый образец)
к Положению об осуществлении
Министерством энергетики
Российской Федерации
внутреннего финансового аудита
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэнерго России от 24.04.2017 N 353)
(см. текст в предыдущей редакции)
См. данную форму в MS-Word.
аудиторской проверки
___________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
___________________________________________________________________________
(проверяемый период)
________________________ ________________
(место составления) (дата)
Во исполнение _____________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,
N пункта годового плана внутреннего финансового аудита)
в соответствии с программой аудиторской проверки
___________________________________________________________________________
(реквизиты программы аудиторской проверки)
___________________________________________________________________________
(реквизиты программы аудиторской проверки)
аудиторской группой (проверяющим) в составе:
Фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы (проверяющего) -
должность руководителя аудиторской группы (проверяющего)
Фамилия, инициалы участников аудиторской группы - должность участников
аудиторской группы
проведена аудиторская проверка ____________________________________________
(тема аудиторской проверки)
___________________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: _________________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________
Методы проведения аудиторской проверки: ___________________________________
___________________________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Краткая информация об объектах внутреннего финансового аудита
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее <1>:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых
вопросов со ссылкой на документы, прилагаемые к акту по результатам
аудиторской проверки
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Должность руководителя аудиторской группы (проверяющего)
_______________ ___________ ________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ____________
Участники аудиторской группы:
Должность участника аудиторской группы
_______________ ___________ ________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ____________
Один экземпляр акта аудиторской проверки получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им должностного лица)
_______________ ___________ ________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ____________
Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им должностного лица)
_______________ ___________ ________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Один экземпляр акта по результатам аудиторской проверки получен:
Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им должностного лица)
_______________ ___________ ________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
От подписи настоящего акта аудиторской проверки (получения экземпляра акта
аудиторской проверки)
___________________________________________________________________________
(должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(иного уполномоченного лица)
отказался. <2>
Должность руководителя
(руководитель аудиторской группы (проверяющий)
_______________ ___________ ________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ________________
--------------------------------
<1> В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств, а также иных нарушений, которые могут быть исчислены в денежном выражении, суммы нецелевого использования средств (иных нарушений) указываются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
<2> Заполняется в случае отказа руководителя объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченного им лица) от подписания акта аудиторской проверки.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875