Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 4. Отчет о результатах аудиторской проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к Положению об осуществлении

внутреннего финансового аудита

Федеральным агентством

по государственным резервам

и его территориальными

органами, утвержденному

приказом Росрезерва

от 10.10.2017 N 236

См. данную форму в MS-Word.

Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ

о результатах аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудита)

1. Основание для проведения аудиторской проверки:

___________________________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки)

2. Тема аудиторской проверки: _____________________________________________

3. Проверяемый период: ____________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

5. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________

6. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

6.1. ______________________________________________________________________

6.2. ______________________________________________________________________

6.3. ______________________________________________________________________

7. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

___________________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об

условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках,

по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)

8. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта аудита,

изложенные по результатам аудиторской проверки:

___________________________________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии

возражений указываются реквизиты документа (номер, дата, количество листов,

приложенных к Отчету)

9. Выводы:

9.1. ______________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и

(или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности)

9.2. ______________________________________________________________________

(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита

методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством

финансов Российской Федерации (финансовым органом)

10. Предложения и рекомендации:

___________________________________________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и

недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению

изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по

повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)

Руководитель субъекта аудита

_______________________ _____________ _____________________________

(должность) подпись Ф.И.О.

"__" ____________ 20__ г.