Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 5. Отчет о результатах аудиторской проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение N 5

к Положению об осуществлении

внутреннего финансового аудита

в Следственном комитете

Российской Федерации

См. данную форму в MS-Word.

Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ

о результатах аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки: _____________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты распоряжения или иного организационно-распорядительного

документа о проведении аудиторской проверки, пункт годового плана

внутреннего финансового аудита)

2. Тема аудиторской проверки: "_______________________________________"

3. Проверяемый период: ________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: с "__" ____________ 20__ г. по

"__" ____________ 20__ г.

5. Цель аудиторской проверки: _________________________________________

6. Вид аудиторской проверки: __________________________________________

(камеральная, выездная, комбинированная)

7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

7.1. __________________________________________________________________

7.2. __________________________________________________________________

8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

_______________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об

условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках,

по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)

9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта

проверки, изложенные по результатам проверки:

___________________________________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии

возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата,

количество листов, приложенных к Отчету, возражений)

10. Выводы:

10.1. _________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового

контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита

бюджетной отчетности)

10.2. _________________________________________________________________

(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами

аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным

Минфином России (финансовым органом)

11. Предложения и рекомендации:

11.1. _________________________________________________________________

11.2. _________________________________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных

нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков,

внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также

предложения по повышению экономности и результативности использования

бюджетных средств)

Приложения:

1. Акт проверки _______________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ___ листах в 1 экз.

2. Возражения к Акту проверки _________________________________________

(полное наименование объекта

аудиторской проверки)

на ___ листах в 1 экз.

Руководитель управления

ведомственного финансового контроля

и внутреннего финансового аудита

Главного организационно-инспекторского

управления Следственного комитета

Российской Федерации подпись (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.