Приложение N 4. Отчет о результатах аудиторской проверки (Рекомендуемый образец)
к Положению об осуществлении
Федеральной налоговой службой
внутреннего финансового аудита
о результатах аудиторской проверки
___________________________________________________________________________
(полное наименование объекта внутреннего финансового аудита)
1. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________
___________________________________________________________________________
(пункт годового плана внутреннего финансового аудита, реквизиты приказа о
назначении внеплановой аудиторской проверки)
2. Тема аудиторской проверки: _____________________________________________
3. Проверяемый период: ____________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________
5. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________
6. Перечень вопросов, исследованных в ходе аудиторской проверки.
6.1. ______________________________________________________________________
6.2. ______________________________________________________________________
7. По результатам аудиторской проверки установлено следующее.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),
об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых
бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией
вопросов Программы проверки)
8. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта внутреннего
финансового аудита, изложенные по результатам проверки.
___________________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений;
при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений)
(номер, дата, количество листов возражений)
9. Выводы, предложения и рекомендации:
___________________________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового
контроля и достоверности представленной объектами внутреннего
финансового аудита бюджетной отчетности, о соответствии ведения
бюджетного учета объектами внутреннего финансового аудита методологии
и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов
Российской Федерации, выводы, предложения и рекомендации по устранению
выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации
бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового
контроля, а также предложения по повышению экономности
и результативности использования средств федерального бюджета)
1. Акт проверки _____________________________________ на ___ листах в 1 экз.
(полное наименование объекта
внутреннего финансового аудита)
Руководитель аудиторской группы
________________________ ___________ _____________
(должность) подпись Ф.И.О.
дата
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875