Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 4. Отчет о результатах аудиторской проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к Положению об осуществлении

Федеральной налоговой службой

внутреннего финансового аудита

Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ

о результатах аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта внутреннего финансового аудита)

1. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________

___________________________________________________________________________

(пункт годового плана внутреннего финансового аудита, реквизиты приказа о

назначении внеплановой аудиторской проверки)

2. Тема аудиторской проверки: _____________________________________________

3. Проверяемый период: ____________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

5. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________

6. Перечень вопросов, исследованных в ходе аудиторской проверки.

6.1. ______________________________________________________________________

6.2. ______________________________________________________________________

..........

7. По результатам аудиторской проверки установлено следующее.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),

об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых

бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией

вопросов Программы проверки)

8. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта внутреннего

финансового аудита, изложенные по результатам проверки.

___________________________________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений;

при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений)

(номер, дата, количество листов возражений)

9. Выводы, предложения и рекомендации:

___________________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового

контроля и достоверности представленной объектами внутреннего

финансового аудита бюджетной отчетности, о соответствии ведения

бюджетного учета объектами внутреннего финансового аудита методологии

и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов

Российской Федерации, выводы, предложения и рекомендации по устранению

выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации

бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового

контроля, а также предложения по повышению экономности

и результативности использования средств федерального бюджета)

Приложения:

1. Акт проверки _____________________________________ на ___ листах в 1 экз.

(полное наименование объекта

внутреннего финансового аудита)

Руководитель аудиторской группы

________________________ ___________ _____________

(должность) подпись Ф.И.О.

дата