Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 3. Акт аудиторской проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение N 3

к Положению об осуществлении

Министерством энергетики

Российской Федерации

внутреннего финансового аудита

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минэнерго России от 24.04.2017 N 353)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Word.

Рекомендуемый образец

Акт N ___

аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(тема аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________

(проверяемый период)

________________________ ________________

(место составления) (дата)

Во исполнение _____________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,

N пункта годового плана внутреннего финансового аудита)

в соответствии с программой аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(реквизиты программы аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________

(реквизиты программы аудиторской проверки)

аудиторской группой (проверяющим) в составе:

Фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы (проверяющего) -

должность руководителя аудиторской группы (проверяющего)

Фамилия, инициалы участников аудиторской группы - должность участников

аудиторской группы

проведена аудиторская проверка ____________________________________________

(тема аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________

(проверяемый период)

Вид аудиторской проверки: _________________________________________________

Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________

Методы проведения аудиторской проверки: ___________________________________

___________________________________________________________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1.

___________________________________________________________________________

2.

___________________________________________________________________________

Краткая информация об объектах внутреннего финансового аудита

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее <1>:

По вопросу N 1

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

По вопросу N 2

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых

вопросов со ссылкой на документы, прилагаемые к акту по результатам

аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Должность руководителя аудиторской группы (проверяющего)

_______________ ___________ ________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

дата ____________

Участники аудиторской группы:

Должность участника аудиторской группы

_______________ ___________ ________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

дата ____________

Один экземпляр акта аудиторской проверки получен для ознакомления:

Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита

(уполномоченного им должностного лица)

_______________ ___________ ________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

дата ____________

Ознакомлен(а)

Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита

(уполномоченного им должностного лица)

_______________ ___________ ________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Один экземпляр акта по результатам аудиторской проверки получен:

Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита

(уполномоченного им должностного лица)

_______________ ___________ ________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

От подписи настоящего акта аудиторской проверки (получения экземпляра акта

аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________

(должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита

(иного уполномоченного лица)

отказался. <2>

Должность руководителя

(руководитель аудиторской группы (проверяющий)

_______________ ___________ ________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

дата ________________

--------------------------------

<1> В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств, а также иных нарушений, которые могут быть исчислены в денежном выражении, суммы нецелевого использования средств (иных нарушений) указываются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

<2> Заполняется в случае отказа руководителя объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченного им лица) от подписания акта аудиторской проверки.