Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 4. Отчет о результатах аудиторской проверки

Приложение N 4

к Регламенту проведения

внутреннего финансового аудита

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа ФНС России от 02.10.2015 N ММВ-7-16/433@)

(см. текст в предыдущей редакции)

ОТЧЕТ

о результатах аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование Объекта аудита)

1. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты приказа, N пункта плана внутреннего финансового аудита)

2. Тема аудиторской проверки: _____________________________________________

3. Проверяемый период: ____________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

5. Цель аудиторской проверки: _____________________________________________

6. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________

7. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

8.1. ______________________________________________________________________

8.2. ______________________________________________________________________

..........

9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об

условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках,

по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)

10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) Объекта аудита,

изложенные по результатам проверки:

___________________________________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии

возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата,

количество листов приложенных к Отчету возражений)

11. Выводы, предложения и рекомендации:

11.1. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового

контроля и достоверности представленной Объектами аудита

бюджетной отчетности)

11.2. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета

Объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета,

установленным Министерством финансов Российской Федерации)

11.3. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы, предложения и рекомендации по устранению

выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации

бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего

финансового контроля, а также предложения по повышению

экономности и результативности использования средств

федерального бюджета)

Приложения:

1. Акт проверки ___________________________________________________________

(полное наименование Объекта аудита)

на ____ листах в 1 экз.

2. Возражения к Акту проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование Объекта аудита)

на ____ листах в 1 экз.

Начальник субъекта

внутреннего финансового аудита

______________________________ ______________ _________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

дата

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя

ФНС России (УФНС)

______________________________ ______________ _________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

дата