Программа 2: "Использование системы КонсультантПлюс для решения актуальных вопросов в области права, экономики, предпринимательской деятельности"
Обучение по Программе 2 проходит по разовым Тематическим семинарам, которые слушатели выбирают с учетом своих профессиональных интересов:
Разовые тематические семинары Учебного центра КонсультантПлюс для начинающих юристов, экономистов и руководителей
Учебный центр КонсультантПлюс представляет следующие практические семинары от специалистов КонсультантПлюс в области юриспруденции и экономики:
На семинарах используется система КонсультантПлюс в качестве профессионального инструмента для решения рассматриваемых практических задач!
Обучение на семинарах бесплатное!
Зарегистрироваться
Тематический семинар 1 "Как зарегистрировать собственную фирму? (на примере ООО и ИП)" (3 часа)
Многие специалисты стремятся создать свой бизнес, чтобы иметь интересную работу и финансовую независимость от работодателя. Но перед начинающим предпринимателем всегда встают вопросы, которые на первых этапах нередко приводят в замешательство: какие документы необходимо подготовить для регистрации фирмы, как сформировать уставный капитал, как избежать отказа в государственной регистрации, какие правовые последствия могут возникнуть при наличии тех или иных ошибок на этапе регистрации и т.п.
Семинар "Как зарегистрировать собственную фирму?" поможет ответить на эти и многие другие вопросы, связанные с регистрацией собственной фирмы.
В программе семинара:
- Выбор организационно-правовой формы: характеристика ООО и ИП.
- Подготовка учредительных документов.
- Выбор наименования.
- Выбор местонахождения фирмы. Возможность регистрации ООО по месту жительства учредителя. Адреса "массовой" регистрации.
- Формирование уставного капитала (ООО). Что может стать вкладом в уставный капитал.
- Учредительные документы (для ООО). Порядок представления документов на регистрацию (кто может представлять документы на регистрацию, порядок оплаты госпошлины и т.д.).
- Отказ в государственной регистрации. Основания для отказа. Порядок обжалования действий налоговых органов.
- Ответственность за нарушение порядка государственной регистрации: для регистрирующего органа и его должностных лиц и для заявителя.
- Какие действия необходимо предпринять после того, как получено уведомление о регистрации:
- заявление о переходе на УСНО (если принято такое решение);
- регистрация во внебюджетных фондах;
- открытие счета в банке, обязательность уведомления ИФНС об открытии счета в банке.
Что в результате получит слушатель:
- узнает, с чего следует начинать свой бизнес;
- рассмотрит положения основных нормативных актов и материалы судебной практики;
- получит практические рекомендации по вопросам, связанным с регистрацией фирмы;
- научится избегать неблагоприятных последствий для фирмы;
- поймет, какие правовые последствия наступают в случае тех или иных нарушений;
- по окончании семинара получит именной сертификат КонсультантПлюс.
Рекомендуется для студентов старших курсов и молодых специалистов, желающих зарегистрировать собственную фирму.
Зарегистрироваться
Тематический семинар 2 "Крупные сделки и сделки, совершаемые с заинтересованностью" (3 часа)
На сегодняшний день корпоративное право является одной из актуальных областей юриспруденции. Однако данный вопрос в юридических вузах обычно рассматривается в рамках общих курсов, без углубления в практику. В частности, такие вопросы корпоративного права, как крупные сделки и сделки, совершаемые с заинтересованностью, - в академической программе вузов даны поверхностно, и получить полную картину о нюансах, сопровождающих данные процедуры, довольно сложно.
Между тем крупные сделки и сделки с заинтересованностью имеют много общего, в частности, они регулируются одними и теми же нормативными актами, но при этом нормативное регулирование не покрывает всех возможных ситуаций при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Однако есть и существенные различия между этими сделками. Об этом и многом другом можно будет узнать от профессионалов в этой области на новом семинаре "Крупные сделки и сделки, совершаемые с заинтересованностью".
В программе семинара:
1. Крупные сделки.
- Понятие и признаки крупных сделок.
- Взаимосвязанные сделки.
- Сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности.
- Одобрение крупных сделок. Органы, одобряющие крупные сделки. Порядок одобрения.
- Последствия несоблюдения требований к крупным сделкам, установленных законом.
- Основания и порядок обжалования крупных сделок.
2. Сделки, совершаемые с заинтересованностью.
- Понятие сделки с заинтересованностью.
- Заинтересованные лица.
- Одобрение сделок с заинтересованностью. Органы, полномочные одобрять сделки с заинтересованностью (АО; ООО).
- Последствия несоблюдения требований к сделкам с заинтересованностью, установленных законом.
- Основания и порядок обжалования сделок с заинтересованностью.
Что в результате получит слушатель:
- освоит методику анализа правовых норм и судебной практики по тем вопросам, по которым нет однозначного нормативного регулирования;
- получит новые знания от юристов-практиков о практических аспектах заключения и одобрения крупных сделок, проблемах и несогласованностях в нормативных актах и судебной практике, способах решения этих проблем;
- получит практические рекомендации по вопросам заключения и одобрения крупных сделок (соблюдения процедуры или ее избегания, если она не необходима в соответствии с законодательством, для оптимизации хозяйственной деятельности общества, минимизации рисков, защиты интересов собственников компаний и самих организаций, их контрагентов);
- получит именной сертификат, подтверждающий прохождение семинара в Учебном центре КонсультантПлюс.
Рекомендуется для студентов старших курсов (юристов) и начинающих юристов (молодых специалистов)
Зарегистрироваться
Тематический семинар 3 "Трудовой или гражданско-правовой договор: оформляем грамотно" (3 часа)
Трудовой кодекс РФ действует на протяжении многих лет, но проблем, связанных с его применением, с которыми сталкиваются руководители всех фирм и работники кадровых служб, по-прежнему немало.
Семинар "Оформляем отношения с работником: трудовой или гражданско-правовой договор" поможет разобраться в вопросах правового регулирования отношений между работником и работодателем, с типичными нарушениями и рисками.
В программе семинара:
1. Трудовой договор.
- Понятие, порядок заключения, документы, сопутствующие принятию на работу.
- Условия трудового договора: обязательные и дополнительные.
- Срочный трудовой договор.
2. Возможность заключения гражданско-правового договора с работником.
- Понятие гражданско-правового договора. Основные черты и отличия от трудового договора. При каких условиях при приеме на работу может быть заключен гражданско-правовой договор.
- Виды гражданско-правовых договоров с лицами, осуществляющими трудовую функцию, особенности их заключения.
- Налоговые последствия заключения трудового договора и гражданско-правового договора: на примере общей системы налогообложения (налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы, страхование от несчастных случаев на производстве).
- Последствия переквалификации гражданско-правового договора в трудовой: анализ судебной практики.
3.Трудовой договор, заключенный в ненадлежащем виде. Аннулирование трудового договора.
4. Рассмотрение ситуаций из практики, таких как:
- вправе ли работник, допущенный к работе без оформления трудового договора, требовать в дальнейшем при оформлении договора исключить из него условие об испытании;
- можно ли направить в командировку гражданина, с которым заключен гражданско-правовой договор;
- и др.
Что в результате получит слушатель:
- систематизацию знаний в процессе изучения правовых норм гражданского и налогового права (во взаимосвязи);
- получит рекомендации, как наиболее выгодно (со стороны работодателя) оформить отношения с работником;
- сумеет провести анализ последствий, которые могут возникнуть, если трудовые отношения с работником оформлены неграмотно;
- получит именной сертификат, подтверждающий прохождение обучения в Учебном центре КонсультантПлюс.
Рекомендуется для студентов старших курсов, начинающих юристов, молодых руководителей бизнеса, бухгалтеров небольших фирм.
Зарегистрироваться
Тематический семинар 4 "Основы договорного права (правовой ликбез)" (3 часа)
Сегодня работа любого специалиста юридической или экономической специальности не может осуществляться в отрыве от гражданского права и его важнейшего раздела - договорного права.
C оформлением договоров приходится сталкиваться практически каждому: как при решении житейских проблем, так и при решении рабочих вопросов.
Крайне важно уметь правильно проводить данную юридическую процедуру, потому что ошибки при оформлении договоров могут привести к негативным последствиям.
Чтобы этого не случилось, надо заранее запастись необходимыми знаниями в данной области, а получить такие ценные знания могут помочь юристы-практики на семинаре Учебного центра КонсультантПлюс "Основы договорного права".
В программе семинара:
- Понятие сделки и договора, их соотношение.
- Форма договора. Договоры, требующие государственной регистрации и нотариального удостоверения.
- Общий порядок заключения договора (оферта и акцепт; момент заключения договора). Случаи, когда заключение договора является обязательным, публичные договоры.
- Условия договора: обязательные, существенные, прочие.
- Содержание договора: преамбула договора, предмет договора, права и обязанности сторон, дополнительные условия.
- Недействительность договора и правовые последствия, связанные с этим. Оспоримые и ничтожные сделки. Мнимые и притворные договоры.
- Неисполнение и ненадлежащее исполнение договора. Основные формы ответственности за нарушение договора: неустойка, убытки (реальный ущерб, упущенная выгода). Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности.
- Изменение и расторжение договора. Возможность расторжения договора в одностороннем порядке. Понятие существенного нарушения условий договора.
Что в результате получит слушатель:
- узнает, на что обращать внимание при составлении договора, как правильно его оформить, какими нормативными актами этот вопрос регулируется;
- получит необходимый набор знаний об основных гражданско-правовых конструкциях и терминах, используемых в области договорного права;
- научится грамотно читать договор, обращая внимание на все важные детали;
- получит необходимые знания о своих правах и обязанностях в случае нарушения договора;
- по окончании семинара получит именной сертификат КонсультантПлюс.
Рекомендуется для студентов старших курсов и молодых специалистов неюридических специальностей, желающих повысить свою квалификацию в области договорного права.
Зарегистрироваться
Тематический семинар 5 "Подряд и возмездное оказание услуг: популярные договоры в предпринимательской деятельности" (3 часа)
Одними из наиболее часто встречающихся договоров в предпринимательской деятельности являются договоры подряда и возмездного оказания услуг. Казалось бы, столь широкое использование этих видов соглашений в гражданском обороте позволило правоприменительной практике исчерпать все возможные вопросы, так или иначе связанные с регулированием взаимоотношений сторон данных договоров. Тем не менее, до сих пор остается немало проблемных моментов, возникающих как при заключении, так и при исполнении договоров подряда и возмездного оказания услуг. В частности, у субъектов предпринимательской деятельности вызывает определенную трудность квалификация данных договоров, поскольку их определения, приведенные в законодательстве, близки по своему содержанию.
В ходе настоящего семинара слушателям представится возможность не только научиться разграничивать договоры подряда и возмездного оказания услуг, но и ознакомиться с основными структурными элементами этих договоров, получить конкретные рекомендации по их заключению и исполнению.
В программе семинара:
- Существенные условия договоров подряда и возмездного оказания услуг (виды и способы их согласования).
- Разграничение договоров подряда и возмездного оказания услуг от других правоотношений, имеющих схожий характер.
- Последствия фактического выполнения работ или оказания услуг при отсутствии заключенного договора подряда или возмездного оказания услуг, признания его недействительным.
- Порядок и возможные варианты согласования сроков выполнения работ или оказания услуг. Последствия их несогласования. Фактическое исполнение договора при ненадлежащем согласовании срока.
- Цена договора: порядок определения, последствия отсутствия цены в договорах подряда и возмездного оказания услуг, возможность изменения цены, определение момента оплаты. Гонорар успеха по договорам возмездного оказания услуг.
- Согласование в договоре порядка приемки (выполненных работ, оказанных услуг).
- Анализ отдельных прав и обязанностей сторон договоров подряда и возмездного оказания услуг.
- Ответственность сторон: общие положения и отдельные вопросы применительно к договорам подряда и возмездного оказания услуг.
- Основания и порядок изменения, расторжения и отказа от договоров подряда и возмездного оказания услуг.
Что в результате получит слушатель:
- узнает, на что обращать внимание при составлении договора;
- научится правильно формулировать основные условия договоров подряда и возмездного оказания услуг;
- получит информацию о том, как правильно составлять договоры, чтобы избежать в дальнейшем возможности возникновения негативных последствий;
- по окончании семинара получит именной сертификат КонсультантПлюс.
Рекомендуется для студентов старших курсов (юристов), начинающих юристов, а также специалистов неюридического профиля.
Зарегистрироваться
Тематический семинар 6 "Аренда и поставка: популярные договоры в предпринимательской деятельности" (3 часа)
Юристам любой организации, а в ряде случаев и лицам, не имеющим профильного юридического образования (например, бухгалтерам или менеджерам), приходится в повседневной работе сталкиваться с проблемами составления, толкования, согласования и исполнения договоров.
Наиболее часто встречающимися договорами в предпринимательской деятельности являются договоры аренды и поставки. Положений норм Гражданского кодекса РФ, которыми регулируются данные соглашения, не всегда достаточно для составления грамотно написанного и отвечающего интересам сторон договора.
В ходе настоящего семинара слушатели смогут ознакомиться с основными структурными элементами договоров аренды и поставки, получат конкретные рекомендации по их заключению и исполнению.
В программе семинара:
- Существенные условия, предмет и объект договоров аренды и поставки (виды и способы их согласования).
- Разграничение договоров аренды и поставки от других правоотношений, имеющих схожий характер.
- Особенности передачи во владение и пользование отдельных объектов: земельных участков, нежилых помещений, конструктивных элементов (стен, крыш и т.д.).
- Реальное исполнение договоров аренды и поставки при отсутствии согласованного условия о предмете как фактор, влияющий на заключение договора.
- Правовые последствия, возникающие для сторон при использовании имущества или поставки товара в отсутствии заключенного договора, а также признании его недействительным.
- Сроки в договорах аренды и поставки: особенности определения, последствия их несогласования. Полномочия некоторых органов публичной власти в части установления сроков аренды.
- Цена в договорах аренды и поставки: порядок определения, последствия отсутствия, возможность изменения.
- Согласование в договоре порядка приемки (арендованного имущества, товара).
- Анализ отдельных прав и обязанностей сторон договоров аренды и поставки.
- Ответственность сторон: общие положения и отдельные вопросы применительно к договорам аренды и поставки.
- Основания и порядок изменения, расторжения и отказа от договоров аренды и поставки. Отказ от договора как злоупотребление правом.
Что в результате получит слушатель:
- узнает, на что обращать внимание при составлении договора;
- научится правильно формулировать основные условия договоров поставки, аренды и подряда;
- получит информацию о том, как правильно составлять договоры, чтобы избежать в дальнейшем возможности возникновения негативных последствий;
- по окончании семинара получит именной сертификат КонсультантПлюс.
Рекомендуется для студентов старших курсов (юристов), начинающих юристов, а также специалистов неюридического профиля.
Зарегистрироваться
Тематический семинар 7 "Практикум по составлению и анализу договоров" (3 часа)
Составление и ведение договоров является неотъемлемой частью работы любого юриста. Зачастую с вопроса согласования отдельных условий договоров приходится сталкиваться также лицам, не имеющим профильного юридического образования (например, бухгалтерам или менеджерам).
Способность оперативно и грамотно прочитать договор, истолковать все его условия, внести в него какие-либо дополнения является незаменимым качеством для совершенствования договорного процесса.
В ходе настоящего семинара слушатели получат конкретные рекомендации по заключению и проверке договоров (в частности, договоров поставки, аренды, подряда), на отдельных примерах узнают о наиболее часто встречающихся ошибках в договорной практике и способах их избежания.
В программе семинара:
- Анализ преамбулы договора.
- Определение предмета договора.
- Согласование прав и обязанностей сторон.
- Включение в договор условий о его сроке (отдельных сроках).
- Возможные дополнительные условия договора.
- Установление в договоре ответственности сторон
- Согласование порядка изменения и расторжения договора.
- Заключительные положения договора.
Что в результате получит слушатель:
- узнает о наиболее часто встречающихся формулировках в договоре и научится их правильно формулировать;
- получит информацию о недопустимости включения отдельных условий в договор;
- научится определять возможные риски;
- по окончании семинара получит именной сертификат КонсультантПлюс.
Рекомендуется для студентов старших курсов (юристов) и начинающих юристов. Для специалистов неюридического профиля рекомендуется перед посещением указанного семинара принять участие в следующих семинарах: "Основы договорного права (правовой ликбез)" и "Популярные договоры в предпринимательской деятельности: поставка, аренда, подряд".
Зарегистрироваться
Тематический семинар 8 "Основные налоги, действующие в РФ для юридических и физических лиц. Общий режим налогообложения" (3 часа)
При создании организации или принятии решения о деятельности в качестве индивидуального предпринимателя необходимо спрогнозировать объем налоговой нагрузки, чтобы оптимально распределять финансовые ресурсы.
Для этого необходимо знать: какие налоги нужно уплачивать при ведении тех видов деятельности, которые выбрала организация или предприниматель, какие условия влияют на величину их налоговых обязательств, как правильно рассчитать сумму налога и применить льготу, какую отчетность необходимо сдавать в налоговые органы.
В рамках данного семинара будут рассмотрены основные вопросы, связанные с порядком расчета и уплаты основных налогов, действующих в РФ. Будут даны практические рекомендации по выбору системы налогообложения, а также порядка налогообложения отдельных операций.
В программе семинара:
- Система налогов и сборов в Российской Федерации
- Порядок расчета и уплаты основных налогов:
- налог на прибыль организаций;
- налог на добавленную стоимость (НДС);
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- налог на имущество организаций.
- Предоставление налоговой отчетности.
Что в результате получит слушатель:
- общее представление о налоговой системе Российской Федерации, в т.ч. о существующих в России налогах, сборах, а также о налоговых режимах (Общий, УСН, ЕНВД, ЕСХН);
- знание о том, в каких случаях уплачиваются и в каком порядке рассчитываются основные налоги в рамках общей системы налогообложения:
- налог на прибыль организаций;
- НДС;
- НДФЛ;
- налог на имущество организаций;
- знание о порядке формирования и сроках предоставления налоговой отчетности, а также о порядке внесения изменений в отчетность;
- по окончании семинара получит именной сертификат КонсультантПлюс.
Рекомендуется для студентов старших курсов экономических и юридических специальностей, желающих получить знания в области налогообложения, молодых специалистов начального уровня (бухгалтеров и налоговых юристов).
Зарегистрироваться
Тематический семинар 9 "Основные налоги, действующие в РФ для юридических и физических лиц. Специальные налоговые режимы" (3 часа)
Для широкого круга организаций и индивидуальных предпринимателей объем налоговой нагрузки может быть существенно снижен за счет применения специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД, ЕСХН).
В каких случаях и в каком порядке налогоплательщик может воспользоваться преимуществами, которые предоставляет тот или иной налоговой режим? Как рассчитать сумму "специального" налога? Какую отчетность необходимо предоставить в налоговые органы? Эти и другие вопросы применения специальных налоговых режимов будут рассмотрены в рамках данного семинара.
В программе семинара:
- Налоговые режимы в РФ: Общий режим, УСН, ЕНВД, ЕСХН, Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Сравнительная характеристика по объему налоговой нагрузки.
- Право налогоплательщика на выбор режима налогообложения.
- Упрощенная система налогообложения:
- Общие условия перехода и сохранения права на применение УСН;
- Общая характеристика. Объект налогообложения при УСН;
- Порядок расчета УСН с объектом "доходы";
- Порядок расчета УСН с объектом "доходы минус расходы";
- Действия налогоплательщика при смене налогового режима;
- УСН на основе патента.
- Единый налог на вмененный доход:
- Общие условия перехода;
- Объект и налоговая база по ЕНВД. Расчет налога;
- Совмещение ЕНВД с иными налоговыми режимами.
- Общая характеристика системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН).
- Общая характеристика системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Что в результате получит слушатель:
- Понимание системы налоговых режимов Российской Федерации, знание оснований и порядка применения того или иного режима;
- Умение определить оптимальный режим налогообложения, для конкретного вида деятельности;
- Знание основных принципов применения упрощенной системы налогообложения, которые позволят правильно рассчитать и своевременно уплатить налог по УСН;
- Знание основных принципов применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;
- Общее представление о порядке применения ЕСХН;
- Общее представление о системе налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Рекомендуется для студентов старших курсов экономических и юридических специальностей, желающих получить знания в области налогообложения, молодых специалистов начального уровня (бухгалтеров и налоговых юристов).
Зарегистрироваться
Тематический семинар 10 "Налог на прибыль: общие вопросы, практика применения в российских и иностранных организациях, вопросы исчисления и уплаты, арбитражная практика"
Налог на прибыль обеспечивает самую большую долю поступлений в консолидированный бюджет России. Именно этот налог составляет основу налоговой нагрузки для большинства крупных и средних российских компаний.
Знания о налоге на прибыль серьезно востребованы на практике, причем необходимы не только бухгалтерам и экономистам, но и юристам, поскольку при уплате налога компании сталкиваются с множеством проблем правового характера.
На семинаре слушателям будет предложена система практических знаний о налоге на прибыль, которая поможет разобраться в основных вопросах данного налога и впоследствии пригодится при трудоустройстве. Семинар будет интересен начинающим специалистам, поскольку у слушателей сложится комплексное представление о налоге.
На семинаре будут рассмотрены основные вопросы расчета налога на прибыль, порядок учета доходов и расходов, порядок налогообложения основных операций, которые ведут организации в своей деятельности.
В ходе семинара особое внимание будет уделено проблемам, которые вызывают споры с налоговыми инспекциями.
В программе семинара:
- Плательщики налога на прибыль: российские и иностранные организации. Уплата налога при наличии у организации обособленных подразделений. Налоговые агенты. Освобождение от уплаты налога на прибыль.
- Порядок расчета налога на прибыль. Возможные варианты исчисления уплаты налога на прибыль и авансовых платежей. Отчетность.
- Учет доходов. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы.
- Учет расходов. Экономическая обоснованность расходов и их документальное подтверждение. Необоснованная налоговая выгода.
- Особенности учета некоторых расходов: амортизация основных средств; расходы на оплату труда, командировочные расходы.
- Методы учета доходов и расходов: метод начисления и кассовый метод.
- Юридические последствия неуплаты или неполной уплаты налога на прибыль.
Что в результате получит слушатель:
- системные знания о порядке расчета налога на прибыль, уплаты данного налога, представления отчетности;
- знания о том, как формируется налоговая база по налогу на прибыль в конкретных ситуациях на практике;
- представление об актуальных проблемах и тенденциях современной судебной практики;
- рекомендации, как избежать конфликтных ситуаций с налоговыми органами при исчислении налога на прибыль;
- знания о том, как грамотно отстоять свою позицию в налоговых органах и в арбитражных судах.
Рекомендуется для студентов старших курсов экономических и юридических специальностей, желающих получить знания в области налогообложения, молодых специалистов начального уровня (бухгалтеров и налоговых юристов).
Зарегистрироваться
Тематический семинар 11 "Налог на добавленную стоимость (НДС): общие вопросы исчисления и уплаты, практика применения в российских организациях; требования контролирующих органов" (3 часа)
Налог на добавленную стоимость (НДС) считается одним из наиболее значимых и сложных в налоговой практике. Многие коммерческие организации являются плательщиками НДС и регулярно сталкиваются с вопросами его исчисления и уплаты.
Почему так важны знания НДС?
Налоговые органы уделяют пристальное внимание операциям, которые влекут начисление данного налога в бюджет, и внимательно следят за тем, как организации исполняют обязанности по уплате НДС. Любая ошибка в расчете влечет доначисление налога и пени, достаточно серьезные штрафы. Большинство налоговых споров связано с расчетом НДС, многие из которых доходят до разрешения в арбитражном суде.
В связи с этим знания этого налога необходимы как бухгалтерам, так и юристам, которые планируют работать в коммерческих организациях и специализироваться в гражданском, корпоративном или налоговом праве. Знания НДС дают существенные преимущества при трудоустройстве и, несомненно, пригодятся впоследствии в практической работе.
Поскольку в учебных заведениях тема НДС в основном подается в теоретическом аспекте и данной информации не всегда достаточно для успешной практической работы, на семинаре НДС будет рассмотрен в практическом аспекте.
Слушателям будет предложена система практических знаний, которая поможет разбираться в элементах НДС, порядке его расчета, применении налоговых вычетов, возмещении НДС и др. Будет уделено внимание моментам, которые вызывают споры с налоговыми инспекциями, а также будут рассмотрены варианты решения таких спорных ситуаций.
Программа семинара построена с целью изучения темы специалистами бухгалтерской и юридической специальностей.
На семинаре будет показано, как быстро найти материалы для решения практических вопросов по НДС в системе КонсультантПлюс (как найти материалы по расчету налога с подробными примерами, судебную практику, формы и порядок заполнения деклараций с образцами и др.).
В программе семинара:
- Налогоплательщики: российские организации и индивидуальные предприниматели. Налоговые агенты.
- Освобождение от уплаты НДС. Льготы.
- Порядок и схема расчета НДС. Ставки налога. Уплата НДС в бюджет. НДС при авансах. Отчетность.
- Налоговые вычеты по НДС: случаи применения, подтверждение права на вычеты, спорные ситуации.
- Оформление счетов-фактур: сроки, порядок выставления, исправление. Спорные ситуации.
- Возмещение НДС. Восстановление НДС в бюджет.
- НДС при импортных и экспортных операциях.
- Налоговая ответственность (штрафы). Пени.
Что в результате получит слушатель:
- основные знания о порядке исчисления НДС, вопросах уплаты данного налога, представления отчетности;
- знания о ситуациях, которые могут повлечь споры с налоговыми органами;
- рекомендации, как избежать конфликтных ситуаций с налоговыми органами в рискованных ситуациях;
- основные тенденции, которые существуют в судебной практике по НДС;
- получит именной сертификат, подтверждающий прохождение семинара в Учебном центре КонсультантПлюс.
Рекомендуется для студентов старших курсов экономических и юридических специальностей, желающих получить знания в области налогообложения, молодых специалистов начального уровня (бухгалтеров и налоговых юристов).
Зарегистрироваться
Тематический семинар 12 "Вычеты по НДС. Порядок и условия их применения"
Налог на добавленную стоимость (НДС) является одним из самых сложных в российской налоговой системе. Его применение вызывает у организаций и индивидуальных предпринимателей много вопросов, среди которых основные связаны с порядком применения налоговых вычетов по НДС.
Отказ в вычете (возмещении) НДС - наиболее частая причина конфликтов организаций и предпринимателей с налоговыми органами, которые жестко следят за соблюдением условий его применения. Большинство подобных споров разрешается в арбитражных судах. Для того чтобы грамотно отстаивать свои права, необходимо не только четко знать порядок и условия применения вычетов по НДС, но и быть в курсе позиций контролирующих органов, иметь информацию по основным тенденциям судебной практики.
В связи с этим знание вопросов, касающихся применения вычетов по НДС, необходимо как бухгалтерам, так и юристам, которые планируют работать в коммерческих организациях и специализироваться в гражданском, корпоративном или налоговом праве.
Знания о вычетах НДС и порядке применения их на практике дают существенные преимущества при трудоустройстве и, несомненно, пригодятся впоследствии в практической работе.
Слушателям будет предложена система практических знаний, которая поможет разобраться в основных вопросах вычетов по НДС, условиях и порядке их применения и др. Будет уделено внимание моментам, которые вызывают споры с налоговыми инспекциями, а также будут рассмотрены варианты решения таких спорных ситуаций.
Программа семинара построена с целью изучения темы специалистами бухгалтерской и юридической специальностей.
В программе семинара:
- Экономико-правовая природа НДС как косвенного налога. Общее понятие вычетов по НДС. Право на их применение.
- Основные условия применения вычетов.
- Порядок применения вычетов.
- Счет-фактура. Требования к оформлению. Ошибки, влекущие отказ в вычете НДС.
- Применение вычетов по НДС покупателем и продавцом при уплате и получении ими авансов.
- Применение вычета по НДС при импорте товаров/работ/услуг.
- Период применения вычетов.
Что в результате получит слушатель:
- основные знания о правовой природе вычетов по НДС, условиях и порядке их применения;
- знания о ситуациях, которые могут повлечь споры с налоговыми органами;
- рекомендации, как избежать конфликтных ситуаций с налоговыми органами в рискованных ситуациях;
- основные тенденции, которые существуют в судебной практике по применению вычетов по НДС.
Рекомендуется для студентов старших курсов экономических и юридических специальностей, желающих получить знания в области налогообложения, молодых специалистов начального уровня (бухгалтеров и налоговых юристов).
Зарегистрироваться
|
|